Узгодження рядків банківської виписки з авансом отриманим

В системі існує можливість узгодження банківської виписки з авансом через форму узгодження банківської виписки.

Для цього потрібно:

Створити (або імпортувати в систему) банківську виписку:  Рознесення банківської виписки

Натиснути кнопку “Узгодити”

 

 


На формі узгодження банківської виписки в полі Аванс отриманий потрібно вибрати з випадаючого списку аванс, з яким слід узгодити виписку, та вказати рахунок дебіторської заборгованості, наприклад 361 у полі Рахунок

 

 

Потрібно натиснути кнопку Підтвердити

 

 

Після цього, залежно від суми платежу, зміниться статус документа Аванс отриманий, і сума платежу відобразиться в самому документі

 


У системі також є можливість приєднати вже існуючий платіж до документа Аванс отриманий безпосередньо через сам документ. Якщо в систему внесені банківські виписки по відповідному партнеру, по дебіторській заборгованості, та погоджені як платежі, але не узгоджені з жодним документом, то вони з'являться внизу під сумами авансу. Для приєднання платежу необхідно вибрати відповідний платіж і натиснути кнопку Приєднати

 

 

Повернення авансу отриманого


В роботі з клієнтами, можуть бути ситуації коли необхідно повернути кошти, які були сплачені клієнтом як аванс. В системі це можливо зробити наступним чином.

Створити банківську виписку, сума в цьому випадку має бути вказаною з мінусом

Виконати пункти 2 та 3, що зазначені вище, при стандартному узгодженні виписки з авансом

 

 

Таким чином в системі відобразяться необхідні бухгалтерські проведення.

 


Дивіться також